审计处

审计处简介

文章来源:扎兰屯职业学院发布时间:2023-12-19

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一、基本情况

审计处是学校独立设置的内部审计机构,直接向学院行政领导负责,依法依规开展内部审计工作。审计处以促进学院规范管理、完善内控、防范风险为目标,为学院事业高质量发展提供审计保障。

审计处内设审计科一个科室;设有编制四人,现有工作人员四名,其中,处长一人,科长一人,科员两人。

二、职责职能

(一)主要职责

1.贯彻落实并维护党和国家关于审计的方针、政策和法规,拟定和完善学院有关审计的规章制度并组织实施;

2.负责对学院财务收支和经济活动的真实性、合法性及经济效益进行监督评价,对学院财务预算执行和决算进行审计;

3.建立和完善自主经费的管理制度,负责学院的财务收支审计;

4.督促各系部处室做好预算,结合各部门工作实际情况合理制定结构支出,负责对学院各单位和部门党政主要领导干部任期(离任)经济责任审计;

5.在各项招投标过程中,对开标程序、评标程序、评审人员进行全方位、全过程监督;

6.负责建设、维修项目的效益审计工作;

7.参与物资采购项目签订合同的监督,通过监督审计,促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合;

8.推进内部控制体系建设实施,完善财务制度和内部审计制度;

9.负责各类专项资金审计;

10.保障PPP项目规范实施、高效运营,提升设施的建设运营质量和管理水平,提高财政资金使用效益;

11.优化审计工作机制,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力;

12.负责审计的相关印章、文件、信函管理及其他行政事务工作;

13.完成学院及上级主管部门要求的其他审计工作,完成学院交办的其他工作;

(二)内设科级机构职能

1.进行学院二级单位财务管理和预算执行情况的审计;

2.负责各类科研项目经费使用情况的审计;

3.负责学院基本建设财务审计;

4.负责财务收支情况的审计;

5.负责学院基建维修项目工程的全过程跟踪审计,并进行竣工结算审计;

6.非全过程跟踪建设项目重点环节(如:招标文件、合同)的审计咨询服务;

7.负责各类审计文书档案的整理和归档工作;

8.负责学校物资采购(含设备、家具、图书等)及学校公用房等固定资产的审计管理;

9.协助做好PPP项目的规范运行与相关审计工作;

10.完成日常办公室管理工作,包括审计档案整理、审计处网页建设等;

11.完成领导交办的其他工作。

三、联系方式

邮箱:zltzyxysjc@163.com

电话:0470-3179010

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