一、基本情况
审计处是学校独立设置的内部审计机构,直接向学院行政领导负责,依法依规开展内部审计工作。审计处以促进学院规范管理、完善内控、防范风险为目标,为学院事业高质量发展提供审计保障。
审计处内设审计科一个科室;设有编制四人,现有工作人员四名,其中,处长一人,科长一人,科员两人。
二、职责职能
(一)主要职责
1.贯彻落实并维护党和国家关于审计的方针、政策和法规,拟定和完善学院有关审计的规章制度并组织实施;
2.负责对学院财务收支和经济活动的真实性、合法性及经济效益进行监督评价,对学院财务预算执行和决算进行审计;
3.建立和完善自主经费的管理制度,负责学院的财务收支审计;
4.督促各系部处室做好预算,结合各部门工作实际情况合理制定结构支出,负责对学院各单位和部门党政主要领导干部任期(离任)经济责任审计;
5.在各项招投标过程中,对开标程序、评标程序、评审人员进行全方位、全过程监督;
6.负责建设、维修项目的效益审计工作;
7.参与物资采购项目签订合同的监督,通过监督审计,促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合;
8.推进内部控制体系建设实施,完善财务制度和内部审计制度;
9.负责各类专项资金审计;
10.保障PPP项目规范实施、高效运营,提升设施的建设运营质量和管理水平,提高财政资金使用效益;
11.优化审计工作机制,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力;
12.负责审计的相关印章、文件、信函管理及其他行政事务工作;
13.完成学院及上级主管部门要求的其他审计工作,完成学院交办的其他工作;
(二)内设科级机构职能
1.进行学院二级单位财务管理和预算执行情况的审计;
2.负责各类科研项目经费使用情况的审计;
3.负责学院基本建设财务审计;
4.负责财务收支情况的审计;
5.负责学院基建维修项目工程的全过程跟踪审计,并进行竣工结算审计;
6.非全过程跟踪建设项目重点环节(如:招标文件、合同)的审计咨询服务;
7.负责各类审计文书档案的整理和归档工作;
8.负责学校物资采购(含设备、家具、图书等)及学校公用房等固定资产的审计管理;
9.协助做好PPP项目的规范运行与相关审计工作;
10.完成日常办公室管理工作,包括审计档案整理、审计处网页建设等;
11.完成领导交办的其他工作。
三、联系方式
邮箱:zltzyxysjc@163.com
电话:0470-3179010